KGHM pokazał wyniki gorsze od oczekiwań
Jednostkowy zysk netto KGHM w trzecim kwartale 2009 roku spadł do 382,2 mln zł z 718,1 mln zł w trzecim kwartale 2008 roku i był niższy od konsensusu na poziomie 479 mln zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.
Oczekiwania analityków co do zysku netto spółki w trzecim kwartale wahały się w przedziale od 323 mln zł do 666 mln zł. Zysk operacyjny KGHM w trzecim kwartale 2009 roku spadł do 477,5 mln zł z 896 mln zł rok wcześniej, podczas gdy średnia prognoz rynkowych mówiła o 631 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły w trzecim kwartale 2009 roku 2,64 mld zł wobec 2,72 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Analitycy spodziewali się 2,7 mld zł przychodów. Spółka podała, że zmniejszenie przychodów rdr o 3 proc. było wynikiem: niższych notowań miedzi (zmniejszenie z 7.693 USD/t do 5.840 USD /t) oraz niższego wolumenu sprzedaży miedzi (zmniejszenie ze 133 tys. t do 120 tys. t) przy wpływającym na wzrost przychodów osłabieniu złotego z 2,20 USD/PLN do 2,94 USD/PLN.
W III kwartale 2009 roku przychody ze sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi stanowiły 79 proc., a srebra 17 proc. ogółu przychodów ze sprzedaży. W analogicznym okresie 2008 roku było to odpowiednio: 84 proc. i 11 proc. W III kwartale 2009 roku w KGHM Polska Miedź wyprodukowano 125 tys. t miedzi elektrolitycznej, w tym 30 tys. t z zakupionych materiałów miedzionośnych oraz 280 t srebra metalicznego. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w III kwartale 2009 r. wyniosły 1,86 mld zł i spadły rdr o 6 proc.
Spółka podała, że na poziom kosztów operacyjnych wpływ miało m.in. przekazanie na zapas 19 tys. t miedzi w koncentracie własnym w związku z trwającym do połowy sierpnia remontem pieca zawiesinowego w HM Głogów. Spółka podała, że sprzężony koszt produkcji miedzi elektroliotycznej (przed pomniejszeniem o wartość metali szlachetnych - głównie srebra i złota), w III kwartale wyniósł 15.079 zł/t i był o 6 proc. wyższy od kosztu sprzężonego w analogicznym okresie 2008 roku.
"Wzrost jednostkowego kosztu sprzężonego wynika przede wszystkim z: - spadku wolumenu produkcji finalnej o 6 proc., - pełnego dociążenia kosztu jednostkowego skutkami decyzji płacowych, które wystąpiły w II kwartale 2009 r. (nagroda jednorazowa w wysokości 5 tys. zł/zatrudnionego" - napisano w raporcie spółki.
Całkowity koszt produkcji miedzi elektrolitycznej wyniósł w III kwartale 2009 r. 12.405 zł/t, co w porównaniu do III kwartału 2008 r. stanowi spadek o 2 proc.
Na spadek całkowitego kosztu produkcji miedzi wpływ miała korzystna, ze względu na wzrost cen rynkowych srebra i złota, wycena szlamów anodowych.
Zysk na sprzedaży (zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży) w III kwartale 2009 r. wyniósł 771,8 mln zł i był wyższy o 5 proc. od osiągniętego w III kwartale 2008 roku.
EBITDA w III kwartale 2009 r. wyniosła 613,3 mln zł i była niższa o 39 proc. rdr.
Po 9 miesiącach KGHM Polska Miedź osiągnęła 7,73 mld zł przychodów, 2,24 mld zł zysku operacyjnego oraz 1,85 mld zł zysku netto. Podniesiona w czwartek 12 listopada prognoza KGHM Polska Miedź zakłada wypracowanie w tym roku 2,25 mld zł zysku netto, przy przychodach w wysokości 10,83 mld zł.
Dialog miała w III kwartale 6,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto
Telefonia Dialog w trzecim kwartale 2009 roku miała 6,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 7,46 mln zł straty w analogicznym okresie 2008 roku - podano w raporcie KGHM za III kwartał. Zysk operacyjny grupy Dialog w III kw. 2009 r. wyniósł 13,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 4,9 mln zł straty operacyjnej. EBITDA wzrosła do 38 mln zł z 23,9 mln zł przed rokiem. Przychody telekomu w okresie lipiec-wrzesień spadły do 129,6 mln zł ze 136,8 mln zł.
Po trzech kwartałach grupa miała 8,1 mln zł zysku netto wobec 21,8 mln zł straty rok wcześniej, 29,6 mln zł zysku operacyjnego wobec 16,6 mln zł straty operacyjnej przed rokiem, 102,1 mln zł EBITDA wobec 69,9 mln zł rok wcześniej i 389,2 mln zł przychodów ze sprzedaży wobec 416,7 mln zł po trzech kwartałach 2008 r. "W ciągu trzech kwartałów 2009 r. przychody Grupy Kapitałowej Dialog SA były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 27.523 tys. zł w związku z ograniczeniem niskomarżowej usługi tranzytu ruchu. Jednak po wyłączeniu usługi tranzytu ruchu, przychody Grupy Kapitałowej Dialog SA, pomimo ogólnorynkowej tendencji spadkowej w telekomach stacjonarnych, były wyższe o 20.605 tys. zł, czyli o 6 proc." - podano w raporcie.
Odnotowano wzrost przychodów z usług świadczonych na bazie obcej infrastruktury (WLR, 1011 i BSA) w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. o 16.933 tys. zł. W ciągu trzech kwartałów 2009 r. grupa Dialogu zwiększyła liczbę klientów, zarówno w obszarze usług głosowych, jak i transmisji danych.
Na koniec września 2009 r. grupa posiadała 465,2 tys. linii dzwoniących na własnej sieci (pozyskując wyższą od planowanej liczbę klientów instytucjonalnych) oraz 239,8 tys. linii WLR (przyrost o 48 proc. w stosunku do końca 2008 roku).
Liczba klientów usług transmisji danych wyniosła 154,7 tys. (w tym 10,1 tys. użytkowników usługi BSA). Dialog wprowadził do oferty w 2008 r. zaawansowane usługi multimedialne łączące w sobie telefon stacjonarny, dostęp do internetu oraz usługę telewizji cyfrowej i wideo na żądanie. Pakiet DIALOGmedia (...) zyskał w bieżącym kwartale zainteresowanie ze strony klientów i ich liczba wzrosła do poziomu 14,2 tys. na koniec września 2009 r. (przyrost w bieżącym roku o 10,7 tys., z czego w samym III kwartale o 5,6 tys.)" - podano w raporcie. W III grupa kontynuowała realizację projektu wprowadzenia usług telefonii komórkowej jako tzw. operator wirtualny (MVNO). Komercyjne uruchomienie usługi planowane jest w I kwartale 2010 r.